上市公司内部审计研究.doc

  • 需要金币500 个金币
  • 资料目录论文助手 > 论文(New) > 财务分析 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2021-01-11
  • 论文字数:6454
  • 课题出处:(有翡啊)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:中国经济飞速发展,我国的企业也承受着市场经济中逐渐增大的压力,面临包括内部风险和外部风险等诸多风险。所以通过何种手段来找出并减弱和防止市场中的风险,需要发挥内部审计的作用。基于风险管控的视角,阐释了内部审计的概念、职能、作用,并运用案例分析法,以“唯品会”公司内部审计为案例,论述了“唯品会”公司内部审计的工作开展,探索了上市公司内部审计的工作职责,对上市公司开展内部审计工作有一定的指导作用。

关键词:上市公司  内部审计  内部控制

 

目录

摘要

Abstract

一、内部审计的概念及其变化-2

二、内部审计的内容与方法-3

(一)内部审计职能定位-3

(二)内部审计的工作内容-4

(三)上市公司内部审计-5

三、“唯品会”公司内部审计的案例分析-5

(一)唯品会简介-5

(二)唯品会公司内部审计的情况-6

(三)电商企业内部审计风险-6

(四)电商企业内部审计风险应对-7

四、结论与启示-8

(一)研究结论-8

(二)几点启示-9

参考文献-10


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费