企业内部控制案例分析--以乐视网为例.doc

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  • 更新时间:2021-01-11
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摘要:目前我国互联网企业内部控制存在着法人治理结构不完善,管理框架脆弱,管理层次混乱,风险评估不足和企业的风险意识薄弱,财务管理透明度差等诸多问题。内部控制是衡量现代企业绩效的一个重要标志,其在保证会计信息质量,保护投资者利益,实现经营目标,进行风险防范方面发挥着重要作用。本文阐述了“互联网+”背景下企业内部控制的现状和总体发展方向,重点从乐视网公司层面和业务层面分析了其内部控制建设存在的相关问题,对乐视网治理结构、人力资源管理、供应链管理、存货管理、全面预算等环节进行总结,并提出优化企业内部控制的对策建议,旨在为互联网企业进行内部控制提供经验借鉴。

关键词:内部控制;互联网企业;乐视网

 

目录

摘要

Abstract

一、引言-5

二、文献综述和理论基础-5

(一)文献综述-5

(二)理论基础-7

三、互联网企业内部控制的特点-8

(一)内部环境信息化-9

(二)风险评估范围扩大化-9

(三)控制活动机器化-9

(四)内部监督以控制程序为主-9

四、乐视网内部控制分析-10

(一)乐视网基本情况-10

(二)乐视网经营情况-11

(三)乐视网内部控制制度现状-13

五、完善乐视网企业内部控制制度的途径-17

(一)建立制衡机制,完善治理结构-17

(二)建立预警系统,加强风险管理-18

(三)完善控制环境,加强会计责权控制-18

(四)加强信息沟通,完善信息沟通渠道-18

(五)加强人员激励,建立考核机制-18

六、结论与展望-19

参考文献


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