上市公司货币资金内部控制问题探讨--以海尔公司为例.doc

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  • 更新时间:2019-04-27
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  • 课题出处:(于艳艳)提供原创资料
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摘要:一个企业经济活动的所有过程都离不开货币资金的支持,它是企业经营活动的“血液”。没有货币资金的持有,企业根本无法生存和发展,它是企业进行一切生产经营活动的根本条件。因此,如何去建立完整的货币资金内部控制体系是十分重要的。本文以海尔公司为基点,通过分析其货币资金内部控制的现状,发现了该企业存在货币资金控制活动,授权批准控制,货币资金收付制度等方面的问题。在经过研究后,提出了以下建议:完善货币资金活动,加强授权批准控制,改进货币资金收付制度。同时,企业也必须意识到,完善货币资金的内部控制能够有效的保证企业资金的安全,完善工作流程,提高效率。

关键词: 货币资金  内部控制  风险控制

 

目录

摘要

Abstract

一、货币资金内部控制文献综述-1

(一)国外货币资金内部控制研究现状-1

(二)国内货币资金内部控制研究现状-1

(三)国内外研究综述-2

二、货币资金内部控制的理论分析-2

(一)货币资金内部控制的重要性-2

(二)货币资金内部控制的概念和目标-2

(三)货币资金内部控制的原则和特征-3

三、海尔公司货币资金内部控制问题分析-3

(一)分工不明,能力不足-4

(二)权力下放过度,难以管控-4

(三)忽视现金业务,存款控制薄弱-5

四、海尔公司货币资金内部控制的对策分析-5

(一)分工明确,定期培训-5

(二)严格授权,统筹兼顾-6

(三)重视现金业务,规范存款控制-6

五、研究结论-7

参考文献-8


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