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  • [财务分析] 我国注册会计师审计报告模式的优化对策研究.docx

    使用者们希望对审计报告进行一些本质的改变,从来取得更加富足而有关的财务信息,用以降低所可能面对的风险。本文就是从使用者的需求出发,尽量地配合他们的需求,减少社会公...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10741 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国上市公司内部控制评价的披露研究-以ABC上市公司为例.doc

    研究内部控制极具理论意义,为督促上市公司完善其内部控制信息披露有效性和完整性,须先从理论上搞清楚对上市公司信息使用者提供何种内控信息才是有用的,在调查分析我国上市...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11287 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国会计师事务所审计质量问题研究.docx

    通过对我国会计师事务所审计质量问题的分析和研究,我们可以了解审计质量问题存在的大环境以及容易对会计师事务所审计质量造成影响的相关方面,并采取相应的控制措施来规避审...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11198 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国公立医院内部控制环境问题研究.docx

    本文通过探讨内部控制的五要素和我国公立医院内部控制环境的要素及所面临的的大环境,结合对我国公立医院内部控制环境的具体情况和案例,总结出当前我国公立医院中存在的问题...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14099 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国房地产企业内部审计的现状及优化建议.doc

    而作为内部控制的重要组成部分,内部审计通过对企业的风险管理、内部控制以及治理过程进行监督与评价,检验企业的经营风险,能够有效提高企业的生产运作效率和管理水平。但是...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11137 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 网络审计的挑战与对策研究.doc

    在国外,网络审计已经十分普遍,甚至形成了行业现象。而在我国,我们会看到网络审计的发展却差强人意、步履维艰。在不同的区域,有不同的政策来支持,比较分散,缺乏一个综合性...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9879 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 诉讼风险与审计费用.doc

    综上所述,本文选取了在2015年我国上海证券交易所上市的非金融保险业公司各项数据作为样本,从上市公司诉讼风险的角度出发,考察了仲裁、违规和处分相关信息对审计费用产生的影...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10291 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 试论跨国经营企业采购业务的内部控制-以真乐发公司为例.doc

    采购业务的内控制度会直接影响到产品的成本和质量,从而影响到整个企业的竞争力。企业需要结合自身实际情况制定适合自身发展的采购流程,以此来保证整个企业的生产经营的稳定...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9404 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 上市公司审计报告信息含量--基于市场视角的案例研究.docx

    目前,我国对于审计意见的研究大多集中于审计意见影响因素的研究,对于审计意见信息含量的研究相对较少,但是,审计意见信息的使用者,尤其是投资者对审计意见的依赖程度较大...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10176 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 全覆盖下的政府审计业务外包风险与应对.doc

    外包是企业对外购和自行制造的一种经营策略选择。外包的核心是最大化地利用市场其他企业的先机技术,降低本企业成本费用,提高企业在市场中的竞争力。政府公共服务外包作为审...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10254 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 浅谈政府绩效审计-以深圳市2016年对治水提质项目的绩效审计为例.doc

    研究国内资料,可发现如今开展的政府绩效审计存在一些严峻的问题,如宋秀珍认为我国缺乏明确的评价指标、良好的外部环境以及必要的理论基础。这些问题制约了我国绩效审计的开...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9884 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 浅论我国环境审计的问题和对策.doc

    然而由于我国的环境审计起步较晚,目前仍处于初级阶段,无论是在环境审计的理论研究方面还是在实际的执行当中,我们仍与发达国家有一定的差距,因此我们要不断分析环境审计中...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11417 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 企业并购的动因与绩效研究-以浙数文化2013并购案为例.docx

    本文通过研究浙数文化对上海边锋和上海浩方的并购,分析此次并购行为中浙数文化的并购动因与财务指标,得出此次并购对企业的经济意义,并进一步探讨企业并购的作用,帮助未来...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10866 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 内部审计在公司治理中的作用研究-中国粮油控股有限公司为例.docx

    正是出于这样的疑问,我从内部审计与公司治理的相关概念出发,构建内部审计发挥公司治理有效性的理论框架,并通过中粮控股这样一个具体的案例,构建内部审计实现公司治理的理...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:16419 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 内部审计对企业盈余管理的影响.docx

    本文的目的是通过研究论证获得内部审计质量的高低是否能够有效的抑制企业的盈余管理的结论,其中盈余管理分别从应计盈余管理和真实盈余管理两个方面进行分析论证。高质量的内...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14668 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 内部审计对防范财务舞弊的作用.doc

    内部审计就好比是企业的一个风险把关者,将舞弊风险控制在可接受范围之内或者完全消除,为企业创造一个透明的工作环境,让员工能更好的为企业为自己尽心竭力的工作,让公司能...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:15018 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 经营租赁表内化会计问题探讨-基于承租人视角.docx

    为了更好地同世界经济发展接轨,我国的会计准则必然也要努力和国际会计准则实现趋同,增强报表之间的可比性,为中外资本的互通提供快捷通道。因此,在国际租赁会计准则进行大...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:21617 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 计算机辅助审计的审计风险及其防范.docx

    作为审计手段的一种,计算机辅助审计也必有其审计风险,一部分为由审计性质决定的无法去除的固有风险,另一部分则是审计过程中,因程序设置或者执行不当而产生的控制风险。因...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10225 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 基于平衡计分卡视角的公司绩效管理研究-以万科公司为例.doc

    本文基于平衡计分卡在万科公司中的运用,通过研究平衡计分卡的理论,结合公司所在行业发展趋势及自身特点,对公司绩效管理现状进行分析。针对公司绩效管理存在的问题,以平衡...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9935 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 会计师事务所合并效应研究.docx

    无论从理论还是实际上来说,会计师事务所之间的合并都是其发展壮大,提高竞争力的必由之路,在大数据时代下,我们有了大量的样本提供参考,无论是国际还是国内的大量会计师事...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13260 更新日期:2017-11-27