当前位置:论文助手 > 论文(New) > 财务分析 > >
  • [财务分析] 上市公司审计委员会独立性研究-以中国、加拿大审计委员会对比为例.docx

    独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。正如注册会计师职业道德基本准则中独立性是其执业的灵魂,对内保证注册会计师能提出不会损害职业判断的结论,对外则是向第三方保...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:12860 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 上市公司审计费用影响因素实证研究-以制造业为例.docx

    第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的研究结论进行归纳总结。第三部分,进行审计费用的影响因素的样本选取,模型构建以及理论分析。第四部分,对影响上市公司审计费用...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9574 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 上市公司内部控制审计相关问题研究-以烯碳新材公司为例.docx

    内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认的,为上市公司和部分非上市国有企业的信息透明度做出了巨大贡献。一方面,公司内部管理层通过内部控制的审计报告,能够及时的了...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:12871 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 浅析中美审计发展历史中的差异.docx

    目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资料,但关于中美审计发展历程进行对比分析的研究开展的并不多。虽然中国与美国的社会制度存在一定的差异,但是“他山之石,可以攻...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11156 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 浅析小型会计师事务所的发展问题-以温州ZYLD会计师事务所为例.docx

    国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞争论和服务营销理论应用于小会计师事务所的发展中;而国内对于小型会计师事务所的研究起步较晚,侧重于大型的会计师事务所坚持“...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9997 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 浅析我国会计师事务所审计质量控制制度-以TJ会计师事务所为例.doc

    本文将以TJ会计师事务所的审计质量控制制度为例,从理论出发,以行业监管、执业人员技能水平等方面为主要分析对象,并结合案例分析影响审计质量的因素,剖析当前环境下审计质量...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:12821 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 领导干部任期经济责任审计评价体系研究.docx

    领导干部是企业的主心骨,其思想和行为对本单位的经济活动和发展趋势有很大的影响。实施经济责任审计的过程中,选取的评价指标是否合适,构建的评价体系是否科学,会对评价结...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9785 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 酒店企业采购环节内部控制研究-以舟山海中洲国际大酒店为例.docx

    本文将通过对舟山海中洲国际酒店采购环节内部控制体系的研究,发现其采购环节内部控制体系存在的问题,并在采购环节内部控制理论的指导下,对其采购环节内部控制做出评价并提...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11341 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 计算机审计风险的研究-以电子商务企业为例.docx

    从国内审计环境长远良好的发展角度和计算机审计方面的风险控制规避来看,并且为了更好地适应国内当前市场经济大环境的需要,注册会计师事务所更要加强对审计人员进行计算机审...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13202 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 会计师事务所内部治理研究-以R会计师事务所为例.docx

    本文将从会计师事务所的基本特征出发,通过文献搜集、案例分析、实地考察等方法,以R会计师事务所为例,指出我国大型会计师事务所存在的问题及面临的挑战,并提出针对性建议。...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10354 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 海格物流关联交易舞弊的案例分析.doc

    鉴于此,加强对新三板关联方交易舞弊的研究,可以发现挂牌企业在内部管理方面的缺陷,从而帮助挂牌企业完善内部管理制度,促进股转系统的健康持续发展;其次,通过研究还可以...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9676 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 国家审计在政府腐败治理中的功能研究-以匈牙利为例.doc

    为了更好地发挥国家审计在政府腐败治理中的功能,应该汲取其他国家的相关经验,但是也要清楚的了解匈牙利与我国的不同点。借鉴必须建立在我国的国情之上,只有适用于我国政府...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14175 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 固定资产采购业务内部控制与风险管理-杰克缝纫机股份有限公司为例.docx

    内部控制在会计与审计中历来备受关注。如果说会计准则是纵向延伸,则内部控制就是横向发展。其作用包括保证会计信息的真实性和准确性。健全的内部控制,可以保证会计信息的采...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14965 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 高校大学生医疗保障基金审计.docx

    本文试图通过分析现有医保基金在筹集和使用方面的问题和风险基础上,以高校大学生医保基金审计为例,从参保大学生的切身利益出发,研究大学生医保对大学生所起到的作用以及存...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10863 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 对现代公司内部审计组织管理模式的研究.docx

    这次研究的意义就是可以有效地通过一系列的分析,来研究新的组合型内部审计管理模式,同时也分析在市场下,在该模式中所突出的优势,也分析出其存在的不足之处和问题,最后提...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9558 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 电子商务环境下审计面临的挑战及措施.doc

    在国外,电子商务审计已经十分普遍,甚至形成了行业现象,而我国的电子商务审计还处于逐渐成长的萌芽发展阶段。在不同的区域,有不同的政策来支持,比较分散,缺乏一个综合性...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8796 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 餐饮企业的内部控制研究-以马蒂尔餐饮管理有限公司为例.doc

    本文结合理论与实际,从整体到个体再延伸至整体,顺着“阐述-分析-解决”的思路展开研究,以富阳马蒂尔餐饮管理有限公司为案例,介绍并探究其内部控制状况与特点以及所存在的问...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9470 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 营改增政策对建筑业企业的影响研究-基于会计核算及财务指标分析视角.doc

    对于建筑业的营改增,社会各界产生了各种各样的的忧虑。由于建筑业自身产业结构不适应,财务筹划水平不完善等问题,许多业内人员认为近期内营改增可能会对建筑业企业的财务产...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13663 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国上市公司治理信息披露研究-以农业类上市公司为例.doc

    本文对我国上市公司治理信息披露进行了初步的理论分析,并以农业类上市公司为例,提出了进一步的思考和建议,由于农业上市公司生产经营的特殊性和高风险以及以往的不良表现,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:12094 更新日期:2017-11-27
  • [财务分析] 我国民营中小企业内部审计问题研究.docx

    本文希望探讨民营中小企业内部审计的现状及问题,从企业自身、内部审计行业组织和政府法律法规等诸多方面着手,有针对性地逐步改善和提高。通过以浙江省民营中小企业这一典型...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14672 更新日期:2017-11-27