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  • [财务分析] 整合审计对财务报表信息质量的影响.doc

    本文希望达到以下目的:从理论上得出整合审计对财务报表信息质量的影响;通过建立实证模型来检验分析企业在实施整合审计之后对财务报表的质量产生怎样的影响,通过实证的研究方法...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8186 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 盈余管理对审计意见的影响--基于中小板上市公司数据.docx

    盈余管理多数情况下是可以通过财务报表或者说应计项目等表现出来的,但是也有例外的情况,也就是注册会计师无法发现,我们难以分辨。因此若是出现ST企业其审计报告一定是非标准...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8559 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 信息技术对注册会计师评价内控的影响--以建筑施工企业为例.docx

    本文以建筑施工企业S为例,以其内部控制成本管理方面的流程及相关内控管理资料为对象,探索信息技术对企业内部成本管理控制的影响,剖析企业可能出现的内控缺陷和风险,从而以...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10360 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 我国上市公司内部控制审计缺陷评价存在的问题及对策.docx

    此次研究将会对内部控制审计中缺陷评价层面的业务开展起到积极的指导作用。当前我国在内部控制审计尤其是缺陷评价层面的相关政策不成熟也不完善,因此我国的内部控制审计就需...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:7758 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 事业单位内部控制环境的问题及对策的研究--XX事业单位为例.doc

    企业的内部控制理论历史悠久,较为成熟,因此企业的内部控制环境研究的相对较多,然而对事业单位内控的研究比较匮乏。两者在资金的去向来源、单位的控制目标、以及法律法规的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10416 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计师行业专长与审计质量的关系.doc

    近年来审计行业的规范化促进了会计师事务所提高审计质量,以此来吸引更大的市场份额。而审计质量的提高对于企业的发展来说至关重要,对整个市场的环境也有很大的影响。目前,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10190 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计师个人的经验对审计质量的影响--基于中注协前百名事务所的研究.docx

    有关理论认为,审计师个人在审计中发现财务报表存在错报并且将其合理披露出来的联合概率决定了出具的审计意见的类型。审计师发现财务报表存在错报的能力由他们做出决策和判断...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:7622 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计人员专业背景与审计风险--基于问卷调查的分析.doc

    审计风险具有可控性,虽然审计风险不可降低至零,但是只要对其进行合理的防控,将其控制在一个合理的可以接受的范围内,审计工作就是成功的。由此可以看出,有经验、有能力的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8712 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计人员特征对审计质量的影响.docx

    前人在微观层面虽有部分研究,但在这些研究中存在着许多分歧,未能达成一致意见。本文基于前人的研究建议,从审计人员特征方面--主要指审计人员的性别、年龄和职位,研究其与审...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10906 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计人员人格特质与角色压力对离职倾向的影响.docx

    相对于其他服务行业,会计师事务所长久以来一直有中低阶层人员流动率较其他行业为高的情况。当员工有过高离职倾向时,工作积极性、工作效率会大幅降低,若能了解是何项决定性...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10569 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 审计费用的影响因素分析--来自沪市上市公司的经验数据.doc

    实践意义:第一,上市公司公开发布的本公司的审计费用,让审计费用更加的公开透明;其二,各省、市应规范会计师事务所审计费用的价格,防止不正当的价格竞争,根据学者的研究...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8044 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 全面预算管理视角下公立医院内部控制的问题研究及对策--XX医院为例.docx

    全面预算管理作为当前最流行的一种管理理念,不可避免的给整个社会注入了新的力量。与此同时,它也是种新的规划,对于公立医院的未来规划了新的方向,作为一种新的计划安排,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9359 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 签字会计师性别组成差异对审计质量的影响.docx

    国内与国外关于此类的研究相对于较落后一些,而且与国外不同的是我国事务所出具审计意见书是由两位注册会计师共同签名甚至三位然后具有认证意义,所以不同性别的注册会计师组...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9768 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 企业变更审计师的行为对审计意见产生的影响.docx

    研究学者存在不同的观点,大多是由于样本不同, 也可能与样本的选取和模型的使用有关, 也反映出该领域的研究有待深入。中方学者大多以国内A股上市公司为样本数据,而外国学者的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9041 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 内部审计质量与审计费用的相关关系研究.docx

    在理论上可以促进公司改良自己的内部审计制度,使内部审计在公司治理中的作用被企业管理层充分意识到,进而在企业各部门制定本单位的内部审计准则和行为准则。公司完善自己的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9814 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 内部缺陷对审计费用的影响--基于沪深上市公司的研究.docx

    国内外学者对内部控制缺陷与审计费用之间关系的研究文献众多,他们普遍发现公司规模、会计师事务所的规模等是影响审计费用高低的因素 [1]。但是,到目前为止,只有极少的学者对...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:7901 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 内部控制信息披露对审计意见影响的研究.docx

    内控信息披露不断改进与发展,也因此成为学者们研讨的重点范畴。但关于内控信息披露这一方面的研讨,大多数学者从公司治理和投资的视角进行了相关分析,缺乏以注册会计师的角...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8603 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 内部控制审计对财务报表审计意见类型的影响--基于中小板上市公司数据.doc

    内部控制审计是内部控制的一部分,内部控制审计可以监督企业是否执行内部控制,内部控制的执行状况,也可以帮助企业营造良好的工作氛围。内部控制审计的开展已经成为现代企业...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:7957 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 吉利汽车有限公司社会责任信息披露案例研究.doc

    本文研究形式是采用案例研究,以吉利汽车有限公司作为研究对象。先介绍公司基本情况,然后通过同行业的横向比较和近些年历史数据的纵向对比来了解吉利汽车有限公司社会责任信...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14418 更新日期:2020-04-03
  • [财务分析] 会计师事务所转制对审计质量的影响研究.docx

    此次转制,为学术界进一步研究事务所组织形式变革对审计质量的影响提供自然实验。一些文献比较了转制事务所与未转制事务所的审计质量差异,研究结论并不完全一致。基于以上,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8082 更新日期:2020-04-03