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独立董事的海外背景、审计师的选择与审计意见.docx
以往的研究往往仅是从独立董事的数量占比方面进行说明,在全面性方面有所欠缺。因而,为证明独立董事并非华而不实,而是对提升审计独立性与优化公司治理结构具有重要意义,研...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:7935 更新日期:2017-12-24 -
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持续审计在内部审计中的应用研究-以中国移动为例.docx
企业的内部审计是持续发展的,持续审计的主旨在目前的规范中也持续地涌现。持续审计的出现不仅仅是审计手段的更新,同时又能满足企业现状的要求,所以,在将来也会广泛推行持...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:7805 更新日期:2017-12-24 -
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持续审计及审计程序设计--以应收账款为例.docx
总的来说,大多数发达的西方国家在很久之前就对持续审计的理论及应用做了大量的专业研究,并且有大量的专业的会计机构和审计人员参与其中,研究的内容也覆盖了持续审计的方方...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:7859 更新日期:2017-12-24 -
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财务预警和风险导向内部审计的整合.docx
为了提高企业经济活动运转速度,帮助企业实现最大程度的盈利,将使用财务预警和风险导向内部审计的整合的方法进行识别、管理和评估风险。风险导向内部审计不仅仅是给企业外在...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9319 更新日期:2017-12-24 -
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中小企业纳税遵从成本影响因素探析.doc
对于纳税遵从成本的研究有以下几点重要的意义:(1)有利于使企业的税收负担减轻,因此我们可以达到使纳税单位遵从税收法律的意识增强的效果;(2)可以使政府和企业了解在纳税...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:8624 更新日期:2017-12-24 -
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制造企业成本费用控制研究-以金晶科技公司为例.doc
我国经济正处于经济结构转型升级的大背景下,制造企业的经营多处于微利状态,那么如何实现按照既定的成本费用目标,降低费用成本,增加企业经济效益,使得实际成本损耗处于成...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:8603 更新日期:2017-12-24 -
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证券行业会计信息质量影响因素的研究.doc
关于会计人员专业能力,一方面,证券公司规模大、分支机构多、管理资金数额大,财务工作分工细致、岗位差异大,所以证券行业与其他行业相比经济业务更复杂。在证券行业中公司...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9068 更新日期:2017-12-24 -
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应收账款管理与信用控制-以华辉国际运输服务有限公司为例.doc
本文从华辉国际运输服务有限公司(Santa Fe Transport International Ltd,以下简称“SF公司”)的应收账款管理现状出发,分析该企业的信用管理中的问题,并给出具体的修改举措,积极的创造...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9999 更新日期:2017-12-24 -
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医药企业成本控制方法的应用研究-以上海置基医药有限公司为例.doc
目前国内也有一些专家学者对成本动因分析以及战略成本控制进行了研究,也曾有些专家将这些比较先进的成本控制方法应用于一些大型的制造业企业的成本控制过程中,但是将这种现...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9004 更新日期:2017-12-24 -
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信息透明度对国有企业绩效的影响研究.doc
由于信息使用者常常依据企业所发布的信息来进行下一步的计划,这些信息使用者不只包含企业内部的人员,还有投资方等企业外部人员。所以,当企业外部人员,如投资方在企业信息...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:11098 更新日期:2017-12-24 -
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信息透明度对非金融类上市公司绩效的影响.docx
通过研究信息透明度与非金融类上市公司绩效的关系,找出信息透明度低产生的原因,通过原因找到问题的根本,从根本上解决信息透明度低问题,总结出符合我国提高非金融类上市公...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:7500 更新日期:2017-12-24 -
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外部治理环境下的内部控制研究--基于社会责任指引视角.docx
此前很多人将社会责任与内部控制放在一起研究,或者将外部治理环境和内部控制放在一起研究,很少有人将它们之间做一个相会联系的研究。根据之前的文献来看,以社会责任的视角...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9761 更新日期:2017-12-24 -
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税制环境对中小企业税收遵从成本的影响分析.docx
纳税程序并不简单,相反步骤多要求多,因此纳税遵从成本随着企业收入的不同,规模的不同等条件的变化,存在不同的政策法规。企业规模越小,其纳税遵从成本则比重更高,因此中...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9913 更新日期:2017-12-24 -
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上市公司内控报告分析-以金融行业为例.doc
根据以上表明,如今的调查多数在于内部信息的探究,这篇文章以我国的金融业的报表为主体,分析了当今内部控制报表的情况,分析总结出上市公司内控报告信息披露实施工作中出现...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:9712 更新日期:2017-12-24 -
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上市公司独立董事对内部审计质量影响的研究.docx
通过分析研究独立董事独立性和相关会计专业背景或经验对内部审计质量的影响,找到二者之间的关系,提出相应建议,提高内部审计质量,促进公司发展,实现经营目标。...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:7825 更新日期:2017-12-24 -
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企业环境会计信息披露探讨研究-以A企业为例.docx
根据我国国情来讲钢铁行业严重扰乱生态环境,具备相当的代表性的重污染企业。解决他们对环境的污染问题迫在眉睫,又因为相关信息的披露要求并不严谨,导致他们在披露过程中往...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:10181 更新日期:2017-12-24 -
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内部控制信息透明度对中小企业贷款融资的影响分析.doc
本文研究的是通过内部控制角度看信息透明度对中小企业贷款融资的影响。跟国内外的相关研究角度不同。依靠国内外的相关文献来看,他们探究最多的是会计信息透明对企业的作用。...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:8750 更新日期:2017-12-24 -
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内部控制审计收费的影响因素研究.doc
到目前为止,都还没有制定出明确的文件与规定。这篇文章就是以此为研究背景,来对内部控制审计收费问题有关的各种可能性因素展开探究,发现其中的相关联系,继而帮助相关部门...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:8618 更新日期:2017-12-24 -
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论风险导向审计在企业内部控制中的应用-以乐视公司为例.doc
积极协调公司治理与内部控制,进一步为企业提供增值的服务。然而在中国市场经济的发展并不完美的条件下,企业所面临的危机与风险不可避免的,例如市场大环境的动荡、政策的不接...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:10623 更新日期:2017-12-24 -
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建筑业“营改增”面临的挑战与应对-以正泰建筑工程公司为例.docx
在经济角度来看税制的改革对地方经济的影响,“营改增”以后,有的地方盈利而有地地方出现亏损。原因有,第一营业税的消失,造成税收来源的减少,缩减了税收范围。在相当的一...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 资料字数:10422 更新日期:2017-12-24