上市公司内部审计分析--以康华农业股份有限公司为例.doc

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  • 更新时间:2017-12-24
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摘要

 

本文以家族型民营上市公司一一康华农业股份有限公司为例,探讨基于公司治理视角的内部审计的问题与改进对策,以提高公司内部审计的治理效果,并对治理导向内部审计在我国企业中的普及与使用起到一定的理论与实践的指导意义。具体来说,本文选取文献研究与实例分析的方法,首先对公司治理与内部审计的理论进行了概述分析,为后文的写作提供理论支撑;然后结合康华农业股份有限公司治理与内部审计的现实状况,探讨围绕公司治理角度的内部审计问题;最后以前文分析为前提,分别从内部审计的独立性、工作范围、信息化建设、人员配备等方面,有针对性地探讨了康华农业股份有限公司内部审计充分参与公司治理的改进对策与措施。

 

关键词:内部审计;上市公司;康华农业股份有限公司

 

目录

摘要

ABSTRACT

一、绪论-1

(一)研究背景及意义-1

(二)国内外研究现状-1

二、内部审计概述-2

(一)内部审计的定义-2

(二)内部审计的作用-2

三、康华农业股份有限公司内部审计现状-2

(一)康华农业股份有限公司简介-2

(二)公司内部审计情况-2

四、康华农业股份有限公司内部审计存在的问题-3

(一)缺乏对公司治理的监督-3

(二)缺乏对公司治理的风险评价-3

(三)内部审计信息化建设滞后-4

(四)内部审计人员的配备不合理-5

五、康华农业股份有限公司内部审计的改进策略-6

(一)加强对公司治理的监督-6

(二)加强对公司治理的风险评价-6

(三)加快内部审计信息化建设步伐-7

(四)合理配备内部审计人员-8

结论-9

参考文献-10

致谢-11


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